索引号: | 396204260/201809-00002 | 组配分类: | 财政决算 |
发布机构: | 市文明办 | 主题分类: | |
标题: | 2017市文明办决算公开说明 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2018-09-12 | 发布日期: | 2018-09-12 |
废止日期: |
池州市文明办
2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 池州市文明办概况
1. 主要职责
2. 部门决算单位构成
第二部分 2017年部门决算表
1.池州市文明办收入支出决算总表
2.池州市文明办收入决算表
3.池州市文明办支出决算表
4.池州市文明办财政拨款收入支出决算总表
5.池州市文明办一般公共预算财政拨款支出决算表
6.池州市文明办一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.池州市文明办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
1.2017年度收入支出决算总体情况说明
2.2017年度收入决算情况说明
3.2017年度支出决算情况说明
4.2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
5.2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
8.其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
池州市文明办2017年部门决算情况
第一部分 池州市文明办概况
一、主要职能
(一)综合科工作职责
1.负责市级以上文明单位的日常督查指导管理及驻池单位文明创建日常督查指导工作;
2.负责文明办机关创建工作;
3.负责池州市文明创建管理系统日常管理工作;
4.负责承办领导交办的其他工作。
(二)创建科工作职责
1.负责全市性文明城市、文明县城、文明村镇等群众性精神文明创建活动方案的制定和日常督查指导工作;
2.负责全市性文明社区、文明校园、文明市场、文明景点、文明公路、文明乡镇、文明村、文明网站等单项创建活动的协调指导工作;
3.负责“清洁示范村”、“文明生态村”、“绿色小康村”、“移风易俗示范村”农村四创活动的组织协调工作;
4.负责全市文明县城和重点集镇文明程度指数季度测评工作;
5.负责全市性志愿服务活动方案的制定、活动组织协调、志愿者招募、注册、培训和优秀志愿服务活动典型评选推报工作;
6.负责全市文明交通行动计划的协调指导工作;
7.负责全国文明城市第三方考评的组织协调工作;
8.负责承担领导交办的其他工作。
(三)未成年人思想道德科工作职责
1.负责全市性未成年人和公民思想道德建设活动方案的制定和组织实施工作;
2.负责全市性文明市民素质教育活动方案的制定以及《池州市民文明公约》的学习宣传和市民行为规范教育引导工作;
3.负责协调落实“全国未成年人思想道德建设工作测评体系任务分解”和日常督查工作;
4.负责全市未成年人思想道德建设联席会议办公室的日常工作;
5.负责组织道德典型学习实践等活动;
6.负责协调指导全市乡村学校少年宫建设与管理工作;
7.负责“中国好人”、“安徽好人”、“池州好人”“我们的节日”、中华经典诵读等活动方案的制定、活动开展和优秀典型推报工作;
8.负责“讲文明、树新风”活动方案的制定和组织开展工作;
9.负责组织中央文明办交办的道德模范面对面活动;
10.负责承担领导交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,池州市文明办2017年度部门决算仅本级决算,与预算比较,增加(减少)0户,户数不变,与预算保持一致。
纳入池州市文明办2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 池州市文明办 |
第二部分 池州市文明办2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:池州市文明办 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 207.54 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 195.40 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 3.65 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 2.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 4.44 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 1.95 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 207.54 | 本年支出合计 | 58 | 207.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 4.19 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 4.20 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 211.73 | 总计 | 65 | 211.73 |
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:池州市文明办 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 207.53 | 207.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 195.42 | 195.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 161.61 | 161.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 61.18 | 61.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 100.44 | 100.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
03表 | |||||||||
部门:池州市文明办 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 207.53 | 207.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 195.40 | 195.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 61.18 | 61.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 100.42 | 100.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
04表 | |||||||
部门:池州市文明办 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 207.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 195.40 | 195.40 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 207.54 | 本年支出合计 | 55 | 207.53 | 207.53 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 207.53 | 总计 | 60 | 207.53 | 207.53 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
05表 | ||||||||||||||||||
部门:池州市文明办 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.53 | 207.53 | 0.00 | 207.53 | 207.53 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.42 | 195.42 | 0.00 | 195.40 | 195.40 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.61 | 161.61 | 0.00 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.18 | 61.18 | 0.00 | 61.18 | 61.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013105 | 专项业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.44 | 100.44 | 0.00 | 100.42 | 100.42 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
06表 | ||||||||
部门:池州市文明办 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 116.02 | 302 | 商品和服务支出 | 79.43 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 21.19 | 30201 | 办公费 | 6.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 14.12 | 30202 | 印刷费 | 12.74 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.77 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.86 | 30207 | 邮电费 | 2.23 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 70.01 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.07 | 30211 | 差旅费 | 4.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.65 | 30213 | 维修(护)费 | 7.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 3.44 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.56 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.37 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.24 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 8.20 | 30227 | 委托业务费 | 2.40 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.46 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.58 | ||||||
人员经费合计 | 128.09 | 公用经费合计 | 79.43 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
部门:市文明办 | 07表 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
备注:市文明办2017年度无政府性基金收入和支出,故本表无数据。
第三部分 池州市文明办2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计211.73万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计211.73万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少34.01万元,减少13.84%,主要原因是2017年财政拨款收入、年初结转和结余减少。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计211.73万元,其中:财政拨款收入207.53万元,占98%;年初结转和结余4.19万元,占2%。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计211.73万元,其中:基本支出207.53万元,占98%;年初结转和结余4.19万元,占2%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计211.73万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计211.73万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少34.01万元,减少13.84%,主要原因是在一般公共服务收、支上有所减少。
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入207.53万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少25.72万元,减少11.03%。主要原因是一般公共服务支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出207.53万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出减少25.72万元,减少11.03%。主要原因是一般公共服务支出经费较上年减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出207.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出195.4万元,占94.16%;社会保障和就业(类)支出3.65万元,占1.76%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.08万元,占1%;住房保障(类)支出4.44万元,占2.14%; 其他(类)支出1.95万元,占0.94%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为207.53万元,支出决算为207.53万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中基本支出45.95万元,占22.14%。行政运行161.59万元,占77.86%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出。年初预算为195.42万元,支出决算为195.42万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业类年初预算为3.65万元,支出决算为3.65万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”预算为2.08万元, “行政单位医疗”决算2.08万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,主要用于机关医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”预算4.44万元,决算 4.44万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
5. 其他(类)支出年初预算为0万元,决算为1.95万元,决算数大于预算数主要原因是年中预算追加办公经费。
6.年初结转和结余4.19万元。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出207.52万元,其中人员经费128.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费79.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
市文明办2017年度无政府性基金收入和支出,故无数据。
八、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费支出情况
2017年度池州市文明办运行经费79.43万元,与2016年相比减少58.77万元,下降73.9%,主要原因是根据创建全国文明城市工作需要,2016年项目支出作了相应调整,部分项目支出调整为机关运行经费,而2017年未作调整,正常支出。主要用于保障单位运行、创建全国文明城市及用于购买货物和服务的费用。
2. 政府采购支出情况
2017年度,池州市文明办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3. 国有资产占有使用情况
截止到2017年12月31日,池州市文明办共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆数不无0的车型);单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,池州市文明办组织对2017年度纳入部门预算的全国文明城市第三方测评项目支出全面开展了绩效自评,该项目达到了预期绩效目标。评价结果显示,全国文明城市第三方测评项目委托第三方安徽天秤文明指数测评股份有限公司对我市三个子项目进行了测评,分别为池州市创建全国文明城市现场考察测评、池州市县域文明程度指数测评、池州市贵池区镇街文明创建测评。测评范围分为池州市主城区(含贵池新区)、江南产业集中区、池州市开发区、平天湖风景区、九华山风景区和池青九公路沿线。均达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
池州市文明办
2018年9月10日
附件1:
收入支出决算总表 | |||||
01表 | |||||
部门:池州市文明办 | 万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 207.54 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 195.40 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 3.65 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 2.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 4.44 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 1.95 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 207.54 | 本年支出合计 | 58 | 207.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 4.19 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 4.20 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 211.73 | 总计 | 65 | 211.73 |
附件2 : 收入决算表
02表 | ||||||||||
部门:池州市文明办 | 万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 207.54 | 207.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 195.42 | 195.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 161.61 | 161.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 61.18 | 61.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 100.44 | 100.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件3: 支出决算表
03表 | |||||||||
部门:池州市文明办 | 万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 207.53 | 207.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 195.40 | 195.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 61.18 | 61.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 100.42 | 100.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件4: 财政拨款收入支出决算总表
04表 | |||||||
部门:池州市文明办 | 万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 207.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 195.40 | 195.40 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 207.54 | 本年支出合计 | 55 | 207.53 | 207.53 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 207.54 | 总计 | 60 | 207.54 | 207.54 | 0.00 |
附件5: 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
05表 | ||||||||||||||||||
部门:池州市文明办 | 万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.54 | 207.54 | 0.00 | 207.53 | 207.53 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.42 | 195.42 | 0.00 | 195.40 | 195.40 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.61 | 161.61 | 0.00 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.18 | 61.18 | 0.00 | 61.18 | 61.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013105 | 专项业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.44 | 100.44 | 0.00 | 100.42 | 100.42 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
06表 | ||||||||
部门:池州市文明办 | 万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 116.02 | 302 | 商品和服务支出 | 79.43 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 21.19 | 30201 | 办公费 | 6.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 14.12 | 30202 | 印刷费 | 12.74 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.77 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.86 | 30207 | 邮电费 | 2.23 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 70.01 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.07 | 30211 | 差旅费 | 4.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.65 | 30213 | 维修(护)费 | 7.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 3.44 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.56 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.37 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.24 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 8.20 | 30227 | 委托业务费 | 2.40 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.46 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.58 | ||||||
人员经费合计 | 128.09 | 公用经费合计 | 79.43 |
附件7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
部门:市文明办 | 07表 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
备注:市文明办2017年度无政府性基金收入和支出,故本表无数据。
主办单位:池州市人民政府办公室 承办单位:池州市数据资源管理局
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